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Gestión Empresarial Contabilidad, fiscalidad y finanzas

Curso de Fiscalidad Básica. IRPF, IVA, IS

Con este curso se pretende asimilar los conceptos fundamentales en el área fiscal así como los conocimientos necesarios para poder desempeñar la labor profesional y personal en materia tributaria.

  • Impartido por
    RUBÉN MARTÍNEZ BLANCO

    RUBÉN MARTÍNEZ BLANCO

    Formación:

    Licenciatura en CC Económicas y Empresariales, Gestión Empresarial, 1992 – 1993
    ESINE: DIPLOMADO EN TÉCNICAS TRIBUTARIAS Y ASESORÍA FISCAL INTERNACIONAL, CURSO SUPERIOR, 2000 – 2002
    Diplomatura en CC. Empresariales, Control de Gestión, 1989 – 1991

    Experiencia Profesional:
    Gerente director de Mplus Consulting
    Consultor en estrategia y gestión. Modelo EFQM.
    Asesor Fiscal, Contable y Laboral
    Experto Contable Acreditado
    Evaluador
  • Dirigido a

    Directivos, jefes de contabilidad, administrativos y personas que ayuden en tareas administrativas a asesores fiscales. En general, resultará de interés a todas aquellas personas que deseen adquirir conocimientos básicos sobre fiscalidad.

  • ¿Qué competencias vas a adquirir?

    Conocer el funcionamiento del Sistema Tributario Español en lo referente al impuesto de sociedades, IVA, IRPF, impuesto de sucesiones y donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Tributos locales. Aprendizaje de los conceptos básicos necesarios para el ejercicio tanto profesional como personal en el área fiscal.

    Desempeñar tareas informativas así como la resolución práctica de situaciones cotidianas en el ámbito de asesoramiento fiscal.

  • Requisitos

    No es preciso tener conocimientos previos.

  1. Introducción al sistema tributario español
    • El Sistema Tributario Español
    • Fuentes del Derecho Tributario
    • Elementos de la relación jurídico tributaria
    • Financiación de los entes públicos
    • Sistema fiscal español
    • Derechos y garantías de los contribuyentes
    • Eficacia de las normas tributarias
    • Principios impositivos
  2. Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) I
    • Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación
    • Elementos básicos de impuesto
    • Rendimientos del trabajo personal
    • Rendimientos de capital
    • Rendimientos de capital inmobiliario
    • Rendimientos del capital mobiliario
    • Rendimientos de actividades económicas
    • Ganancias y pérdidas patrimoniales
  3. Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) II
    • Base imponible
    • Base liquidable
    • Cuota íntegra
    • Cuota líquida
    • Cuota diferencial
    • Gestión del impuesto
  4. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) I
    • Introducción
    • Naturaleza y ámbito de aplicación
    • Operaciones interiores: entregas de bienes y prestaciones de servicios
    • Adquisiciones intracomunitarias
    • Importaciones de bienes
  5. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) II
    • Tipos de gravamen
    • La cuota
    • Deducciones
    • Regla de prorrata
    • Régimen de deducciones en sectores diferenciados
    • Deducciones anteriores al comienzo de las actividades
    • Regularización de deducciones por bienes de inversión
    • Obligaciones formales
    • Facturación
    • Documentos contables
    • Liquidación del impuesto
    • Regímenes especiales
  6. Impuesto de Sociedades (IS) I
    • Hecho imponible y sujeto pasivo
    • Cálculo de impuesto de sociedades
  7. Impuesto de Sociedades (IS) II
    • Retenciones y pagos a cuenta
    • El índice de entidades
    • Declaraciones
  8. Transmisiones Patrimoniales
    • Introducción
    • Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas
    • Impuesto sobre operaciones societarias
    • Impuesto sobre actos jurídicos documentados
    • Disposiciones comunes
    • Impuesto sobre operaciones societarias
    • Impuesto sobre actos jurídicos documentados
    • Disposiciones comunes
  9. Impuesto de sucesiones y donaciones
    • Introducción
    • Disposiciones generales
    • Obligaciones formales
    • Gestión del impuesto
    • Herencias, legados y demás títulos sucesorios
    • Donaciones y negocios jurídicos gratuitos e ínter vivos
    • Seguros de vida
  10. Tributos Locales
    • Introducción
    • Impuesto sobre bienes inmuebles
    • Impuesto sobre actividades económicas
    • Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
    • Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
    • El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Formación bonificada para trabajadores.

Este curso cumple con los requisitos establecidos por FUNDAE para la bonificación de Formación Programada.

Si trabajas en una empresa española, tramitamos tu documentación para que puedas beneficiarte de la bonificación de la formación.

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  • ¿Con o sin tutoría...? ¿Qué me ofrece cada modalidad?

    Sin duda debes elegir la opción que más te convenga, pero ten en cuenta que hay algunas diferencias importantes entre ambas modalidades, sobre todo en lo concerniente a la bonificación de la formación y a la obtención del Certificado de Aprovechamiento.

    Además, recuerda que en la modalidad "Con tutoría" hay un experto/a, que en la generalidad de los casos es el autor del curso, solventando tus dudas y velando porque obtengas el mayor aprovechamiento del aprendizaje.

      S/T Sin Tutoría C/T Con Tutoría
    Acceso secuencial a las unidades del curso
    Disponible
    Disponible
    Descarga de contenidos en PDF
    Disponible
    Disponible
    Acceso a recursos didácticos y multimedia
    Disponible
    Disponible
    Ilimitadas consultas al tutor
    Disponible
    Videoconferencias con el tutor desde el entorno de comunicaciones
    Disponible
    Ejercicios prácticos corregidos y evaluados por el tutor
    Disponible
    Certificado de realización PDF
    Con código seguro de verificación
    Disponible
    Certificado de aprovechamiento PDF
    Con código seguro de verificación
    Disponible
    Posibilidad de bonificación hasta el 100%
    Disponible
  • ¿Cómo empezar?

    ¡Inscribirte en un curso es muy fácil! Solo debes completar el formulario de inscripción e inmediatamente te enviaremos tus datos de acceso a la dirección de email que nos hayas indicado. Recuerda prestar atención a la carpeta de spam si no recibes nuestro email, ya que algunos filtros anti-spam podrían filtrar este correo.

    Una vez tengas tu nombre de usuario y contraseña ya podrás entrar en el curso. Tienes acceso gratuito a la unidad de Metodología para que puedas evaluar el aula virtual y la dinámica de la formación online. Inicialmente, solo puedes ver la unidad de Metodología, aunque en algunos casos también puedes evaluar la primera unidad del curso elegido.

    Puedes realizar el pago del curso durante el proceso de inscripción o en cualquier momento desde el campus del aula virtual. El pago puede realizarse mediante tarjeta de crédito, Paypal, Bizum, o a través de una transferencia bancaria enviando posteriormente el justificante. Una vez realizado el pago podrás acceder a todas las unidades de aprendizaje, siempre de una manera secuencial.

  • Plazos

    Desde que te inscribes, dispones de un plazo máximo de 10 días  para evaluar el aula virtual a través de la unidad de Metodología. Pasado este tiempo, o una vez hayas completado la unidad, no podrás volver a acceder al curso sin comprarlo. Tú decides si deseas continuar la formación.

    Tras formalizar el pago, dispones de 90 días para realizar el curso cómodamente. En caso de que lo necesites, puedes pedir una ampliación de plazo si justificas las causas (¡y generalmente se suele conceder!).

    La ampliación de plazo puedes solicitarla a tu tutor/a y, en el caso de que estés realizando la formación sin tutoría, puedes escribirnos a hola@adrformacion.com

  • Certificados

    Si realizas el curso en la modalidad “con tutoría” y finalizas tu formación con éxito, recibirás un Certificado de Aprovechamiento.

    Si realizas el curso en la modalidad “sin tutoría” y finalizas tu formación con éxito, recibirás un Certificado de Realización.

    Los certificados, expedidos por ADR Formación, indican el número de horas, contenido, fechas de inicio y finalización y otros datos referentes al curso realizado. Además, cada certificado tiene asignado un Código Seguro de Verificación (CSV) único que demuestra su autenticidad.

    Tu certificado estará disponible en un plazo inferior a 24 horas tras haber finalizado la formación. Desde tu área privada, podrás descargarlo en formato PDF.

    Importante: el alumnado que bonifique su formación dispondrá de su Certificado de Aprovechamiento una vez finalizado el plazo de acceso de la formación y tras la validación del expediente.

  • Acreditación de horas

    El curso de Fiscalidad Básica. IRPF, IVA, IS tiene una duración de 30 horas.

200
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S/T: Curso sin tutoría: 150€
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Fiscalidad Básica. IRPF, IVA, IS

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